Orden de Compra. Nº2131-231-TD24 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2131-3-FTD24"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2131-231-TD24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2131-3-FTD24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T. 60.511.057-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 342
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T. 60.511.057-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
Comuna La Ligua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS TRAVEL PARAISO SPA
Razón Social SERVICIOS TRAVEL PARAISO SPA
R.U.T. 77.729.651-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS TRAVEL PARAISO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados2DíaSET 0110 LOS PERALES - CABILDO / CÓDIGO 05-SET-9153480   $ 301.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 602.000 $ 602.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados2DíaSET 0109 LOS MOLINOS-CABILDO / CÓDIGO 05-SET-9543860   $ 194.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.000 $ 388.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados2DíaSET 0108 ALICAHUE - CABILDO / CÓDIGO 05-SET-9153468   $ 289.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.000 $ 578.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados2DíaSET 0111 ARTIFICIO - CABILDO / CÓDIGO 05-SET-9153488   $ 187.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.000 $ 374.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados2DíaSET 1574 EL QUEMADO- CABILDO / CÓDIGO 05-SET-9733013   $ 181.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.000 $ 362.000
Total Neto $ 2.304.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.304.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.