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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2131-26-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2131-4-LR25 ROCAS DE QUINQUE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2131-4-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
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R.U.T. |
60.511.057-6 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
84972,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JORGE CRISTIAN TAPIA ESPINOZA |
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Razón Social |
JORGE CRISTIAN TAPIA ESPINOZA
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R.U.T. |
11.942.559-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JORGE CRISTIAN TAPIA ESPINOZA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78102102
| Transporte de agua | 298,15 | Metro Cúbico | Anexo de contrato para el servicio de abastecimiento, transporte y entrega de agua potable mediante camión aljibe a la localidad de Rocas de Quinquelles de la comuna de La Ligua por el periodo comprendido entre el 11 de junio al 31 de diciembre 2025. | |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 447.225
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$ 447.225
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Total Neto
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$ 447.225
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 84.973
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$ 532.198
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.