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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2131-271-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-10-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
UNIFORME FUNCIONARIAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Gobernación Provincial de Petorca |
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Razón Social |
Gobernación Provincial de Petorca
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R.U.T. |
60.511.057-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Portales 367 La ligua V Region |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gobernación Provincial de Petorca
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R.U.T. |
60.511.057-6 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
31931,7838 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-10-2013 |
| NOMBRE FUNCIONARIAS Y RUT | 1.- JOHANA OÑATE CASTILLO RUT N° 13.683.074-0
2.- MONICA MOLINA VICENCIO RUT N° 6.469.987-3 |
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Proveedor |
MARIA TERESA RAIL CORNEJO |
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Razón Social |
MARIA TERESA RAIL CORNEJO
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R.U.T. |
4.269.857-1 |
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Sucursal |
MARIA TERESA RAIL CORNEJO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53102702
| Uniformes varios | 2 | Unidad | UNIFORME FUNCIONARIAS ADMINISTRATIVAS | |
$ 84.880,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 169.760
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$ 169.760
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Total Neto
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$ 169.760
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Descuento
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$ 1.698
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.932
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$ 199.994
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.