Orden de Compra. Nº2131-272-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2131-12-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Petorca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2131-272-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2131-12-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2131-12-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Petorca
Razón Social Gobernación Provincial de Petorca
R.U.T. 60.511.057-6
Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Petorca
R.U.T. 60.511.057-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
Comuna La Ligua
Impuesto 1062113,4652297
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE CRISTIAN TAPIA ESPINOZA
Razón Social JORGE CRISTIAN TAPIA ESPINOZA
R.U.T. 11.942.559-K
Sucursal JORGE CRISTIAN TAPIA ESPINOZA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101501
Abastecimiento de agua188,63Metro CúbicoVIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO DE 13 m3. A LA LOCALIDAD DE ROCAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.  $ 11.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.176.413 $ 2.176.320
83101501
Abastecimiento de agua295,88Metro CúbicoVIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO DE 13 m3. A LA LOCALIDAD DE TERRAZAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.  $ 11.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.413.863 $ 3.413.751
Total Neto $ 5.590.071
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.062.113
TOTAL OC $ 6.652.184


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.