|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2131-423-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Gobernación Provincial de Petorca |
|
Razón Social |
Gobernación Provincial de Petorca
|
|
R.U.T. |
60.511.057-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Portales 367 La ligua V Region |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
Gobernación Provincial de Petorca
|
|
R.U.T. |
60.511.057-6 |
|
Dirección de Facturación |
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua |
|
Comuna |
La Ligua
|
|
Impuesto |
13,73 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMPUTACION INTEGRAL S.A: |
|
Razón Social |
COMPUTACION INTEGRAL S A
|
|
R.U.T. |
96.689.970-0 |
|
Sucursal |
COMPUTACION INTEGRAL S.A: |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103105 2239-5-lp14
| Cartuchos de tinta | 10 | | (1010928 )CARTUCHO DE TINTA BROTHER LC71C 1029928 | (1010928) CARTUCHO DE TINTA BROTHER LC71C; Código: LC71C; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 7,25
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 72,50
|
US$ 72,50
|
|
|
Total Neto
|
US$ 72,50
|
|
Descuento
|
US$ 0,22
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 13,73
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 86,01
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.