Orden de Compra. Nº2131-463-CM13 "MAT. OFICINA PROTEC. SOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Petorca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2131-463-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2013
Nombre de la Orden de Compra MAT. OFICINA PROTEC. SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Petorca
Razón Social Gobernación Provincial de Petorca
R.U.T. 60.511.057-6
Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Petorca
R.U.T. 60.511.057-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
Comuna La Ligua
Impuesto 5805,5184
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111515
2239-24-LP09
Organizadores o cajas de almacenamiento de archivo1 (734016) CAJA ARCHIVO EUROBOX #01 REVISTERO AMARILLO UNIDAD 734016(734016) CAJA ARCHIVO EUROBOX #01 REVISTERO AMARILLO UNIDAD; Código: 11070;Región : V $ 793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 793 $ 793
44122104
2239-24-LP09
Clips para papel10 (737593) CLIPS PEDIN METAL PUNTA REDONDA 80 MM. 50 UNIDADES 737593(737593) CLIPS PEDIN METAL PUNTA REDONDA 80 MM. 50 UNIDADES; Código: 82769;Región : V $ 527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.270 $ 5.270
44121804
2239-24-LP09
Borradores3 (737779) BORRADOR PILOT PIZARRA LAVABLE CHICO UNIDAD 737779(737779) BORRADOR PILOT PIZARRA LAVABLE CHICO UNIDAD; Código: 10512;Región : V $ 2.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.998 $ 7.998
14111507
2239-24-LP09
Papel para fotocopiadora o impresora7 (739205) PAPEL INKJET ADETEC ETIQUETA INK-JET 101X342C SET X 25 HOJAS 739205(739205) PAPEL INKJET ADETEC ETIQUETA INK-JET 101X342C SET X 25 HOJAS; Código: 14038;Región : V $ 2.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.813 $ 15.813
44111506
2239-24-LP09
Tacos calendario1 (955894) TACO CALENDARIO BUHO BICOLOR ANO 2014 GRANDE 973072(955894) TACO CALENDARIO BUHO BICOLOR ANO 2014 GRANDE; Código: 72631;Región : V $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
Total Neto $ 30.864
Descuento $ 309
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.806
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 36.361


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.