Orden de Compra. Nº2131-472-SE13 "MESA DE CENTRO "
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Petorca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2131-472-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-12-2013
Nombre de la Orden de Compra MESA DE CENTRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Petorca
Razón Social Gobernación Provincial de Petorca
R.U.T. 60.511.057-6
Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Petorca
R.U.T. 60.511.057-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
Comuna La Ligua
Impuesto 7791,596
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MOCARQUER GABRIEL E HJOS LTDA
Razón Social MOCARQUER GABRIEL E HJOS LTDA
R.U.T. 81.152.700-9
Sucursal MOCARQUER GABRIEL E HJOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101519
Mesas1UnidadMesa de centro Torre de 41 x36 cm.   $ 41.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.008 $ 41.008
Total Neto $ 41.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.792
TOTAL OC $ 48.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.