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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2131-499-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Gobernación Provincial de Petorca |
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Razón Social |
Gobernación Provincial de Petorca
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R.U.T. |
60.511.057-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Portales 367 La ligua V Region |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
RECURSOS DE EMERGENCIA EN TRAMITE |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gobernación Provincial de Petorca
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R.U.T. |
60.511.057-6 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
599450 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-12-2017 |
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Proveedor |
Orlando Francisco |
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Razón Social |
Orlando Reinoso Serrano
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R.U.T. |
9.211.752-9 |
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Sucursal |
Orlando Francisco |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78102102
| Transporte de agua | 10 | Unidad | LIMITE DE 01 VIAJE DIARIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO DE 15 M3. PARA LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, COMUNA DE PETORCA, ENTRE EL 01 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016. | |
$ 120.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200.000
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$ 1.200.000
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78102102
| Transporte de agua | 17 | Unidad | LIMITE DE 01 VIAJE DIARIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO DE 11 M3. PARA LA LOCALIDAD DE CALLE LARGA, COMUNA DE PETORCA, ENTRE EL 01 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016. | |
$ 115.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.955.000
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$ 1.955.000
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Total Neto
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$ 3.155.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 599.450
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$ 3.754.450
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.