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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2131-50-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
08-01-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Gobernación Provincial de Petorca |
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Razón Social |
Gobernación Provincial de Petorca
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R.U.T. |
60.511.057-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Portales 367 La ligua V Region |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
RECURSOS DE EMERGENCIA EN TRAMITE |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gobernación Provincial de Petorca
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R.U.T. |
60.511.057-6 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
2420600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-01-2016 |
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Proveedor |
navatierra |
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Razón Social |
DEBORACH FRANCYS OLMOS TAPIA
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R.U.T. |
10.352.918-2 |
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Sucursal |
navatierra |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78102102
| Transporte de agua | 196 | Unidad | VIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO DE 30 m3 A LA LOCALIDAD DE VALLE HERMOSO, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 Y 30 DE JUNIO DE 2015
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$ 65.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.740.000
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$ 12.740.000
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Total Neto
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$ 12.740.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.420.600
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$ 15.160.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.