Orden de Compra. Nº
2131-6-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2131-6-LQ23
"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2131-6-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-01-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2131-6-LQ23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2131-6-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T.
60.511.057-6
Dirección de Unidad de Compra
Portales 367 La ligua V Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T.
60.511.057-6
Dirección de Facturación
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
Comuna
La Ligua
Impuesto
12388063,65
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JORGE CRISTIAN TAPIA ESPINOZA
Razón Social
JORGE CRISTIAN TAPIA ESPINOZA
R.U.T.
11.942.559-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
JORGE CRISTIAN TAPIA ESPINOZA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78101801
Servicios de transporte local en camión
1
Mes
ARRIENDO DE CAMIÓN ALJIBE A LA LOCALIDAD DE ROCAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, POR EL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO 2023.
$ 18.601.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.601.860
$ 18.601.860
78101801
Servicios de transporte local en camión
1
Mes
ARRIENDO DE CAMIÓN ALJIBE A LA LOCALIDAD DE ROCAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, POR EL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023.
$ 18.001.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.001.800
$ 18.001.800
78101801
Servicios de transporte local en camión
1
Mes
ARRIENDO DE CAMIÓN ALJIBE A LA LOCALIDAD DE ROCAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, POR EL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023.
$ 18.601.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.601.860
$ 18.601.860
83101501
Abastecimiento de agua
1128,005
Metro Cúbico
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE ROCAS DE QUINQUELLES POR EL PERIODO ENTRE EL 01 AL 31 DE JULIO 2023
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.384.015
$ 3.384.015
83101501
Abastecimiento de agua
1119,205
Metro Cúbico
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE ROCAS DE QUINQUELLES POR EL PERIODO ENTRE EL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.357.615
$ 3.357.615
83101501
Abastecimiento de agua
1084,395
Metro Cúbico
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE ROCAS DE QUINQUELLES POR EL PERIODO ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.253.185
$ 3.253.185
Total Neto
$ 65.200.335
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.388.064
TOTAL OC
$ 77.588.399
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.