Orden de Compra. Nº2131-74-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2131-10-LP23"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2131-74-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2131-10-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2131-10-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T. 60.511.057-6
Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 90
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T. 60.511.057-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
Comuna La Ligua
Impuesto 2208598
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones y Transporte Silva SpA
Razón Social COMPRA VENTA Y COMERCIALIZACION DE AGUA CONSTRUCC
R.U.T. 77.502.512-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inversiones y Transporte Silva SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78102102
Transporte de agua1223,6Metro CúbicoSERVICIO DE ABASTECIMIENTO, TRANSPORTE Y ENTREGA DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES ALJIBES PARA LA LOCALIDAD DE EL QUEMADO/ LA CANTERA DE LA COMUNA DE CABILDO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.624.200 $ 11.624.200
Total Neto $ 11.624.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.208.598
TOTAL OC $ 13.832.798


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.