Orden de Compra. Nº2131-75-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2131-67-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2131-75-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2131-67-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T. 60.511.057-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 172
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T. 60.511.057-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
Comuna La Ligua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor camilo fernando
Razón Social CAMILO FERNANDO OLIVARES SIERRA
R.U.T. 13.361.086-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal camilo fernando
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados1Unidad no definidaSET 0129 LOS MAITENES - LA LIGUA   $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados1Unidad no definidaSET 0130 PICHILEMU - LA LIGUA   $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados1Unidad no definidaSET 1575 QUEBRADA EL POBRE - VALLE HERMOSO - LA LIGUA   $ 206.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.000 $ 206.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados1Unidad no definidaSET 0128 CASAS VIEJAS LONGOTOMA - LA LIGUA   $ 685.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.000 $ 685.000
Total Neto $ 1.611.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.611.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.187.903-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.361.086-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.