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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2131-76-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-05-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
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R.U.T. |
60.511.057-6 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
14220278,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INVERSIONES Y SERVICIOS DHOP SPA |
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Razón Social |
INVERSIONES Y SERVICIOS DHOP SPA
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R.U.T. |
77.413.391-7 |
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Sucursal |
INVERSIONES Y SERVICIOS DHOP SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78102102
| Transporte de agua | 1 | Unidad | ARRIENDO CAMION | |
$ 73.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 73.000.000
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$ 73.000.000
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83101501
| Abastecimiento de agua | 921,785 | Metro Cúbico | VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE TERRAZAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022. | |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.843.570
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$ 1.843.570
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Total Neto
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$ 74.843.570
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.220.278
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$ 89.063.848
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.