Orden de Compra. Nº2131-81-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2131-15-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2131-81-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2131-15-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2131-15-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T. 60.511.057-6
Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 108
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T. 60.511.057-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
Comuna La Ligua
Impuesto 14442584
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Vaba Spa
Razón Social TRANSPORTES VABA SPA
R.U.T. 77.533.273-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transportes Vaba Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101801
Servicios de transporte local en camión1Unidad no definidaARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA TRANSPORTE DE AGUA POTABLE EN MODALIDAD CASA A CASA EN LA LOCALIDAD DE TERRAZAS DE QUINQUELLES, DE LA COMUNA DE LA LIGUA POR EL PERIODO ENERO A MARZO 2024  $ 70.550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.550.000 $ 70.550.000
78102102
Transporte de agua3642,4Metro CúbicoSERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES ALJIBES EN MODALIDAD DE ENTREGAS DOMICILIARIAS PARA LA LOCALIDAD DE TERRAZAS DE QUINQUELLES DE LA COMUNA DE LA LIGUA, POR EL PERIODO ENERO A MARZO 2024  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.463.600 $ 5.463.600
Total Neto $ 76.013.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.442.584
TOTAL OC $ 90.456.184


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.