Orden de Compra. Nº
2131-889-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2131-167-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2131-889-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2131-167-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T.
60.511.057-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 311 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T.
60.511.057-6
Dirección de Facturación
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
Comuna
La Ligua
Impuesto
111714,68
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AUTANA SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA AUTANA SPA
R.U.T.
78.034.026-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AUTANA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121605
Limpiadores de suelo
6
Bidón
Cloro gel limon, 5litros IMPEKE
$ 6.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.680
$ 40.680
52121602
Servilletas
40
Unidad
Servilletas de coctel Tecnoroll/ELITE 24X24cms/200 unidades
$ 1.522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.880
$ 60.880
47131711
Dispensador de productos limpiadores
2
Unidad
Dispensador de Jabón Líquido recargable de pared 500cc de acero inoxidable
$ 11.295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.590
$ 22.590
50202301
Agua
20
Unidad
Agua Mineral sin gas Nestle 6 litros
$ 2.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.200
$ 51.200
47131803
Desinfectantes domésticos
48
Unidad
Desinfectante Lysoform original aerosol 360cc
$ 3.072,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.456
$ 147.456
10191509
Insecticidas
48
Unidad
Insecticida Raid, control todo insecto 360cc
$ 3.087,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 148.176
$ 148.176
24122005
Botellas de aplicador
10
Unidad
Botella de spray Pulverizador vacía 120ml, transparente
$ 2.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.580
$ 29.580
47131602
Paños de limpieza absorbente
10
Pack
Trapero Absorbente Celulosa amarillo para piso 38x38, pack de 20 unidades cada uno.
$ 8.741,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.410
$ 87.410
Total Neto
$ 587.972
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 111.715
TOTAL OC
$ 699.687
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.