Orden de Compra. Nº2131-889-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2131-167-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2131-889-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2131-167-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T. 60.511.057-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 311 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T. 60.511.057-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
Comuna La Ligua
Impuesto 111714,68
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUTANA SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA AUTANA SPA
R.U.T. 78.034.026-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AUTANA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121605
Limpiadores de suelo6BidónCloro gel limon, 5litros IMPEKE  $ 6.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.680 $ 40.680
52121602
Servilletas40UnidadServilletas de coctel Tecnoroll/ELITE 24X24cms/200 unidades  $ 1.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.880 $ 60.880
47131711
Dispensador de productos limpiadores2UnidadDispensador de Jabón Líquido recargable de pared 500cc de acero inoxidable  $ 11.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.590 $ 22.590
50202301
Agua20UnidadAgua Mineral sin gas Nestle 6 litros  $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.200 $ 51.200
47131803
Desinfectantes domésticos48UnidadDesinfectante Lysoform original aerosol 360cc  $ 3.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.456 $ 147.456
10191509
Insecticidas48UnidadInsecticida Raid, control todo insecto 360cc  $ 3.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.176 $ 148.176
24122005
Botellas de aplicador10UnidadBotella de spray Pulverizador vacía 120ml, transparente  $ 2.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.580 $ 29.580
47131602
Paños de limpieza absorbente10PackTrapero Absorbente Celulosa amarillo para piso 38x38, pack de 20 unidades cada uno.  $ 8.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.410 $ 87.410
Total Neto $ 587.972
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.715
TOTAL OC $ 699.687


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.