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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2131-89-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Construcción ORASMI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
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R.U.T. |
60.511.057-6 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
10753,43 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MOCARQUER GABRIEL E HJOS LTDA |
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Razón Social |
MOCARQUER GABRIEL E HJOS LTDA
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R.U.T. |
81.152.700-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MOCARQUER GABRIEL E HJOS LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121611
| Tablero de partículas | 8 | Unidad no definida | VULCANITA 10MM | |
$ 4.856,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.848
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$ 38.848
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30111601
| Cemento | 5 | Unidad no definida | SACOS DE CEMENTO | |
$ 3.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.750
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$ 17.749
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Total Neto
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$ 56.597
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.753
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$ 67.350
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.