Orden de Compra. Nº
2131-96-SE23
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VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
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Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2131-96-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T.
60.511.057-6
Dirección de Unidad de Compra
Portales 367 La ligua V Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 156
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T.
60.511.057-6
Dirección de Facturación
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
Comuna
La Ligua
Impuesto
20910123,01
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Inversiones Auquinco Spa
Razón Social
INVERSIONES AUQUINCO SPA
R.U.T.
77.280.689-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Inversiones Auquinco Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos
1
Mes
ARRIENDO CAMION ALJIBES A LA LOCALIDAD DE TERRAZAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2022
$ 23.929.421,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.929.421
$ 23.929.421
78111808
Arriendo de vehículos
1
Mes
ARRIENDO CAMION ALJIBES A LA LOCALIDAD DE TERRAZAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2022
$ 40.466.458,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.466.458
$ 40.466.458
78111808
Arriendo de vehículos
1
Mes
ARRIENDO CAMION ALJIBES A LA LOCALIDAD DE TERRAZAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
$ 41.068.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.068.800
$ 41.068.800
83101501
Abastecimiento de agua
520,6
Metro Cúbico
VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE TERRAZAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2022
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.041.200
$ 1.041.200
83101501
Abastecimiento de agua
893,2
Metro Cúbico
VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE TERRAZAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.786.400
$ 1.786.400
83101501
Abastecimiento de agua
880,5
Metro Cúbico
VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE TERRAZAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2022
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.761.000
$ 1.761.000
Total Neto
$ 110.053.279
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.910.123
TOTAL OC
$ 130.963.402
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.