Orden de Compra. Nº2131-96-SE23 "VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2131-96-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-05-2023
Nombre de la Orden de Compra VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T. 60.511.057-6
Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 156
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T. 60.511.057-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
Comuna La Ligua
Impuesto 20910123,01
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones Auquinco Spa
Razón Social INVERSIONES AUQUINCO SPA
R.U.T. 77.280.689-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inversiones Auquinco Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1MesARRIENDO CAMION ALJIBES A LA LOCALIDAD DE TERRAZAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2022  $ 23.929.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.929.421 $ 23.929.421
78111808
Arriendo de vehículos1MesARRIENDO CAMION ALJIBES A LA LOCALIDAD DE TERRAZAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2022  $ 40.466.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.466.458 $ 40.466.458
78111808
Arriendo de vehículos1MesARRIENDO CAMION ALJIBES A LA LOCALIDAD DE TERRAZAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022  $ 41.068.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.068.800 $ 41.068.800
83101501
Abastecimiento de agua520,6Metro CúbicoVIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE TERRAZAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2022  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.041.200 $ 1.041.200
83101501
Abastecimiento de agua893,2Metro CúbicoVIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE TERRAZAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.786.400 $ 1.786.400
83101501
Abastecimiento de agua880,5Metro CúbicoVIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE TERRAZAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2022  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.761.000 $ 1.761.000
Total Neto $ 110.053.279
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.910.123
TOTAL OC $ 130.963.402


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.