Orden de Compra. Nº2132-11666-SE08 "Instalacion Puntos de red en COMPIN"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2132-11666-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2008
Nombre de la Orden de Compra Instalacion Puntos de red en COMPIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2132-11133-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud VII Región
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra 1 Oriente 1120 4º PISO OF: 406
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación 5 sur 7 y 8 oriente Nº1476
Comuna Talca
Impuesto 5985
Dirección de Envío de la Factura 5 sur 7 y 8 oriente Nº1476
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INCASER
Razón Social JOHANNA ELIZABETH VASQUEZ RAMOS
R.U.T. 12.522.847-K
Sucursal INCASER
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware3Unidad Instalacion Puntos de red en COMPIN $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
Total Neto $ 31.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.985
TOTAL OC $ 37.485


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.