Orden de Compra. Nº2132-340-SE10 "Publicación Diario Linares"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2132-340-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-05-2010
Nombre de la Orden de Compra Publicación Diario Linares
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud VII Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra 2 Oriente 1260 4º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación 5 sur 7 y 8 oriente Nº1476
Comuna Talca
Impuesto 39915,96
Dirección de Envío de la Factura 5 sur 7 y 8 oriente Nº1476
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor diario el lector
Razón Social OSCAR HERNAN CASTRO ARELLANO
R.U.T. 8.547.714-5
Sucursal diario el lector
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101504
Publicidad en periódicos1Unidad no definidaPublicación información en espacio de 1/2 página, a un color, dia domingo, pagina impar. Cotización $ 210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.084 $ 210.084
Total Neto $ 210.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.916
TOTAL OC $ 250.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.