Orden de Compra. Nº2132-615-SE23 "Jornana prevención VIH Población Migrante"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2132-615-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Jornana prevención VIH Población Migrante
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2132-51-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud VII Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra SIETE ½ ORIENTE, 697, TALCA,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 967
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación 2 ORIENTE 870, EDIFICIO ESPACIO TALCA
Comuna Talca
Impuesto 741000
Dirección de Envío de la Factura 2 ORIENTE 870, EDIFICIO ESPACIO TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FUNDACION EDUCACION SEXUAL AHORA
Razón Social FUNDACION EDUCACION SEXUAL AHORA
R.U.T. 65.150.835-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FUNDACION EDUCACION SEXUAL AHORA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93142009
Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos1Unidad no definidaJornada de prevención en VIH e ITS en población migrante, de acuerdo a lo establecido en TDR adjuntosSe emite factura afecta de IVA $ 3.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900.000 $ 3.900.000
Total Neto $ 3.900.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 741.000
TOTAL OC $ 4.641.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.