Orden de Compra. Nº2132-707-SE17 "Cortinas roller"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2132-707-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Cortinas roller
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud VII Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra 2 Oriente 1260 4º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación 5 sur 7 y 8 oriente Nº1476
Comuna Talca
Impuesto 33236,7
Dirección de Envío de la Factura 5 sur 7 y 8 oriente Nº1476
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACEN
Razón Social COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL
R.U.T. 77.699.410-3
Sucursal DIMACEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas1Unidad no definida Según cotización adjunta n°17.177 $ 174.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.930 $ 174.930
Total Neto $ 174.930
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.237
TOTAL OC $ 208.167


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.