Orden de Compra. Nº2132-73-SE09 "Ordenes de Pago "
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2132-73-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2009
Nombre de la Orden de Compra Ordenes de Pago
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2132-8-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud VII Región
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra 1 Oriente 1120 4º PISO OF: 406
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación 5 sur 7 y 8 oriente Nº1476
Comuna Talca
Impuesto 41724
Dirección de Envío de la Factura 5 sur 7 y 8 oriente Nº1476
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RUSSO Y CIA. LTDA.
Razón Social RUSSO Y CIA LTDA
R.U.T. 84.458.400-8
Sucursal RUSSO Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales305Unidad Se requiere la Confeccion de Orden de pago, segun modelo adjunto.- $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.600 $ 219.600
Total Neto $ 219.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.724
TOTAL OC $ 261.324


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.