Orden de Compra. Nº2132-874-SE09 "Equipos fluorescentes"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2132-874-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2009
Nombre de la Orden de Compra Equipos fluorescentes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2132-128-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud VII Región
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra 1 Oriente 1120 4º PISO OF: 406
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación 5 sur 7 y 8 oriente Nº1476
Comuna Talca
Impuesto 417979,1
Dirección de Envío de la Factura 5 sur 7 y 8 oriente Nº1476
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Innovatek
Razón Social INNOVATEK INGENIERIA LIMITADA
R.U.T. 76.539.360-4
Sucursal Innovatek
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111501
Artefactos fluorescentes110UnidadSe requieren 110 equipos fluorescentes para implementar nuevo edificio institucional.  $ 19.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.199.890 $ 2.199.890
Total Neto $ 2.199.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 417.979
TOTAL OC $ 2.617.869


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.