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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2134-115-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Lavado DESDE 2134-6-L118 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2134-6-L118 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
VIII Región - Provincial Arauco |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Presidente Frei N°288 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Presidente Frei N°198 |
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Comuna |
Cañete
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Impuesto |
50460,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Presidente Frei N°198 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| despacho | Los sacos y las mochilas serán entregadas y retiradas en las instalaciones del proveedor.- |
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Proveedor |
Harbas |
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Razón Social |
COMERCIAL HARBAS LIMITADA
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R.U.T. |
76.108.173-K |
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Sucursal |
Harbas |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111502
| Servicios de lavandería | 35 | Unidad no definida | Lavado y secado de sacos de dormir | Corresponde a valor neto año 2018.
Valores para años siguientes, se indican en Anexo 4 |
$ 2.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 104.300
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$ 104.300
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91111502
| Servicios de lavandería | 64 | Unidad no definida | Lavado, secado de Mochilas hidratantes s/guatero tipo Camelback: Mochila | Corresponde a valor neto año 2018.
Valores para años siguientes, se indican en Anexo 4 |
$ 2.520,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 161.280
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$ 161.280
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Total Neto
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$ 265.580
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.460
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$ 316.040
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.