Orden de Compra. Nº2134-115-SE18 "Lavado DESDE 2134-6-L118"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2134-115-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2018
Nombre de la Orden de Compra Lavado DESDE 2134-6-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2134-6-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VIII Región - Provincial Arauco
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Presidente Frei N°288
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Avda. Presidente Frei N°198
Comuna Cañete
Impuesto 50460,2
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Frei N°198
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
despachoLos sacos y las mochilas serán entregadas y retiradas en las instalaciones del proveedor.-
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Harbas
Razón Social COMERCIAL HARBAS LIMITADA
R.U.T. 76.108.173-K
Sucursal Harbas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería35Unidad no definidaLavado y secado de sacos de dormirCorresponde a valor neto año 2018. Valores para años siguientes, se indican en Anexo 4 $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.300 $ 104.300
91111502
Servicios de lavandería64Unidad no definidaLavado, secado de Mochilas hidratantes s/guatero tipo Camelback: Mochila Corresponde a valor neto año 2018. Valores para años siguientes, se indican en Anexo 4 $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.280 $ 161.280
Total Neto $ 265.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.460
TOTAL OC $ 316.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.