Orden de Compra. Nº2134-15-SE18 "Reparacioens Trancalco - La Granja"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2134-15-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2018
Nombre de la Orden de Compra Reparacioens Trancalco - La Granja
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2134-7-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VIII Región - Provincial Arauco
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Presidente Frei N°288
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Avda. Presidente Frei N°198
Comuna Cañete
Impuesto 50217
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Frei N°198
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Ortiz
Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA ORTIZ LIMITADA
R.U.T. 76.101.032-8
Sucursal Constructora Ortiz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1UnidadReparaciones de acuerdo a cotizaciones adjuntas.-  $ 264.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.300 $ 264.300
Total Neto $ 264.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.217
TOTAL OC $ 314.517


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.