Orden de Compra. Nº2134-52-SE18 "Reparación camioneta DEFF"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2134-52-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2018
Nombre de la Orden de Compra Reparación camioneta DEFF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2134-4-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VIII Región - Provincial Arauco
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Presidente Frei N°288
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Avda. Presidente Frei N°198
Comuna Cañete
Impuesto 38400,9
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Frei N°198
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS ISAAC
Razón Social CARLOS ISAAC ANCALAO MANRIQUEZ MECANICA AUTOMOTRIZ
R.U.T. 76.276.233-1
Sucursal CARLOS ISAAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1Unidad no definidaDe acuerdo a presupuestos 2046 y 2148  $ 202.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.110 $ 202.110
Total Neto $ 202.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.401
TOTAL OC $ 240.511


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.