Orden de Compra. Nº2134-7-SE18 "Combustible, lubricantes y servicios"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2134-7-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-01-2018
Nombre de la Orden de Compra Combustible, lubricantes y servicios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2134-8-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VIII Región - Provincial Arauco
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Presidente Frei N°288
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Avda. Presidente Frei N°198
Comuna Cañete
Impuesto 44273,61
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Frei N°198
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VECOSER LIMITADA
Razón Social VENTA COMISIONISTA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES LIMIT
R.U.T. 77.692.580-2
Sucursal VECOSER LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaPago factura 78675.  $ 233.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.019 $ 233.019
Total Neto $ 233.019
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.274
TOTAL OC $ 277.293


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.