|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2134-89-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
06-07-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Lavados, combustible y lubricantes |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2134-8-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
VIII Región - Provincial Arauco |
|
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Presidente Frei N°288 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Presidente Frei N°198 |
|
Comuna |
Cañete
|
|
Impuesto |
65183,3 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Presidente Frei N°198 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
VECOSER LIMITADA |
|
Razón Social |
VENTA COMISIONISTA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES LIMIT
|
|
R.U.T. |
77.692.580-2 |
|
Sucursal |
VECOSER LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Unidad no definida | Pago facturas 23443, 23444, 23669, 23670. | |
$ 343.070,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 343.070
|
$ 343.070
|
|
|
Total Neto
|
$ 343.070
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 65.183
|
|
$ 408.253
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.