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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2136-111-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE ESCRITORIO SOLICITUD 1054 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.270-9 |
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Dirección de Facturación |
LAS PIEDRAS S/N |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
135204 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS PIEDRAS S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sociedad Comercial Vercon SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA
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R.U.T. |
76.341.344-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sociedad Comercial Vercon SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 500 | Unidad | NO DESPACHAR!!!
| NO DESPACHAR!!! |
$ 150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.000
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$ 75.000
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14111509
| Artículos de papelería | 200 | Unidad | NO DESPACHAR !!! | NO DESPACHAR !!! |
$ 30,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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44121708
| Marcadores | 4 | Unidad | MARCADOR PERMANENTE OLEO BLANCO TIPO SHARPIE O EQUIVALENTE SUPERIOR EN EETT | MARCADOR PERMANENTE OLEO BLANCO TIPO SHARPIE O EQUIVALENTE SUPERIOR EN EETT |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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44121708
| Marcadores | 50 | Unidad | LAPIZ GEL AZUL: TIPO SCHNEIDER ONE HYBRID C O EQUIVALENTE SUPERIOR EN EETT | LAPIZ GEL AZUL: TIPO SCHNEIDER ONE HYBRID C O EQUIVALENTE SUPERIOR EN EETT |
$ 1.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 87.500
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$ 87.500
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44121631
| Distribuidores de pegamento o recambios | 50 | Unidad | PEGAMENTO TIPO UHU 21 GRAMOS | PEGAMENTO TIPO UHU 21 GRAMOS |
$ 4.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 220.000
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$ 220.000
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14111509
| Artículos de papelería | 50 | Unidad | LIBRO DE ACTAS TAPA DURA DE 200 HOJAS | LIBRO DE ACTAS TAPA DURA DE 200 HOJAS |
$ 4.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 245.000
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$ 245.000
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14111509
| Artículos de papelería | 11 | Rollo | NO DESPACHAR | NO DESPACHAR |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.100
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$ 12.100
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14111509
| Artículos de papelería | 4 | Rollo | DOBLE CONTACTO FIXSER: CINTA MONTAJE PESADO 25MM X 11MM | DOBLE CONTACTO FIXSER: CINTA MONTAJE PESADO 25MM X 11MM |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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Total Neto
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$ 711.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 135.204
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$ 846.804
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.