Orden de Compra. Nº2136-111-AG26 "ARTICULOS DE ESCRITORIO SOLICITUD 1054"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2136-111-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ESCRITORIO SOLICITUD 1054
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.270-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 235
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.270-9
Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N
Comuna Frutillar
Impuesto 135204
Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA
R.U.T. 76.341.344-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Artículos de papelería500Unidad NO DESPACHAR!!! NO DESPACHAR!!! $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
14111509
Artículos de papelería200UnidadNO DESPACHAR !!!NO DESPACHAR !!! $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
44121708
Marcadores4UnidadMARCADOR PERMANENTE OLEO BLANCO TIPO SHARPIE O EQUIVALENTE SUPERIOR EN EETTMARCADOR PERMANENTE OLEO BLANCO TIPO SHARPIE O EQUIVALENTE SUPERIOR EN EETT $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
44121708
Marcadores50UnidadLAPIZ GEL AZUL: TIPO SCHNEIDER ONE HYBRID C O EQUIVALENTE SUPERIOR EN EETTLAPIZ GEL AZUL: TIPO SCHNEIDER ONE HYBRID C O EQUIVALENTE SUPERIOR EN EETT $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios50UnidadPEGAMENTO TIPO UHU 21 GRAMOSPEGAMENTO TIPO UHU 21 GRAMOS $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
14111509
Artículos de papelería50UnidadLIBRO DE ACTAS TAPA DURA DE 200 HOJASLIBRO DE ACTAS TAPA DURA DE 200 HOJAS $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000
14111509
Artículos de papelería11RolloNO DESPACHAR NO DESPACHAR $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100
14111509
Artículos de papelería4RolloDOBLE CONTACTO FIXSER: CINTA MONTAJE PESADO 25MM X 11MM DOBLE CONTACTO FIXSER: CINTA MONTAJE PESADO 25MM X 11MM $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 711.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.204
TOTAL OC $ 846.804


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.