Orden de Compra. Nº2136-13-SE26 "OBRAS MENORES COT 45, 48, 49 y HH"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2136-13-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-01-2026
Nombre de la Orden de Compra OBRAS MENORES COT 45, 48, 49 y HH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2136-2-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.270-9
Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 37
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.270-9
Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N
Comuna Frutillar
Impuesto 735897,36
Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SENAIN SPA
Razón Social SENAIN SPA
R.U.T. 76.062.037-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SENAIN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111618
Servicios temporales de construcción1Unidad no definidaHH DICIEMBRE 2025HH DICIEMBRE 2025 $ 1.256.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.256.000 $ 1.256.000
80111618
Servicios temporales de construcción1Unidad no definidaCOTIZACION 45 CORRESPONDE DESARME LAVADORAS INDUSTRIALESCOTIZACION 45 CORRESPONDE DESARME LAVADORAS INDUSTRIALES $ 918.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 918.623 $ 918.623
80111618
Servicios temporales de construcción1Unidad no definidaCOTIZACIÓN 48 CORRESPONDE A PASILLO EXTERIOR LAVANDERIACOTIZACIÓN 48 CORRESPONDE A PASILLO EXTERIOR LAVANDERIA $ 1.688.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.688.021 $ 1.688.021
80111618
Servicios temporales de construcción1Unidad no definidaCOTIZACIÓN 43 CORRESPONDE A CAMBIO PROTECCION ELECTRICACOTIZACIÓN 49 CORRESPONDE A CAMBIO PROTECCION ELECTRICA $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
Total Neto $ 3.873.144
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 735.897
TOTAL OC $ 4.609.041


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.