|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2136-142-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2136-44-LE09 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2136-44-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
|
|
R.U.T. |
61.602.270-9 |
|
Dirección de Facturación |
LAS PIEDRAS S/N |
|
Comuna |
Frutillar
|
|
Impuesto |
287812 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LAS PIEDRAS S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Insuval ltda |
|
Razón Social |
IMPORT Y COMERC LILIAN GLORIA VALENZUELA BARRA Y
|
|
R.U.T. |
77.768.990-8 |
|
Sucursal |
Insuval ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51141702
| Haloperidol | 200 | Ampolla | ampollas de 5 mgr. | |
$ 75,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.000
|
$ 15.000
|
51142235
| Clorhidrato de tramadol | 50 | Frasco Ampolla | frascos de 100 mgr.
| |
$ 1.750,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 87.500
|
$ 87.500
|
51131603
| Heparina sódica | 1000 | Frasco Ampolla | frasco de 5000u | |
$ 1.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.400.000
|
$ 1.400.000
|
51241208
| Cremas o ungüentos hidrofílicos | 30 | Pomo | Pasta Lassar | |
$ 410,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.300
|
$ 12.300
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.514.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 287.812
|
|
$ 1.802.612
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.