Orden de Compra. Nº2136-167-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2136-6-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2136-167-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-03-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2136-6-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2136-6-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.270-9
Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 654
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.270-9
Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N
Comuna Frutillar
Impuesto 6240,55
Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ECOMARKET
Razón Social SOC COMERCIAL ECO MARKET LIMITADA
R.U.T. 77.775.900-0
Sucursal ECOMARKET
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221101
Granos de Cereales4Cajacereal en linea  $ 1.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.612 $ 5.612
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales48Unidadazucar stick  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 816 $ 816
50181905
Galletas dulces o pastelitos24Unidadgalleton nutrabien   $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.672 $ 9.672
50201706
Café24Unidadcafe nescafe sobre  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.424 $ 2.424
52151704
Cucharas domésticas5Packcucharas desechables x 6u  $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.305 $ 1.305
50202303
Jugos y néctar concentrados4Packjugo 200 cc * 6u  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008
48101903
Vasos de servicio1Paquetevaso polipapel  $ 6.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.008 $ 6.008
24111503
Bolsas de plástico1Paquetebolsas x 25 u  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
Total Neto $ 32.845
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.241
TOTAL OC $ 39.086


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.