Orden de Compra. Nº2136-228-AG26 "INSUMOS DE OFICINA SOLICITUD 1043"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2136-228-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE OFICINA SOLICITUD 1043
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.270-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 460
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.270-9
Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N
Comuna Frutillar
Impuesto 143282,8
Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA
R.U.T. 76.185.139-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel30CajaCLIPS CHICOSCLIPS CHICOS $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950
44122103
Corchetes50CajaCORCHETES 26/6, CORCHETES DE 5000 UNIDADES CORCHETES 26/6, CORCHETES DE 5000 UNIDADES $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.250 $ 30.250
44122011
Carpetas para archivos350UnidadCARPETA PLASTIFICADA CON c/ACOCARPETA PLASTIFICADA CON c/ACO $ 367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.450 $ 128.450
44121701
Lápiz pasta120UnidadLAPIZ SHARPIE MULTIUSO o SUPERIOR EN EETTLAPIZ SHARPIE MULTIUSO o SUPERIOR EN EETT $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.720 $ 81.720
44121701
Lápiz pasta120UnidadLAPIZ SHARPIE DOBLE PUNTA O SUPERIOR EN EETTLAPIZ SHARPIE DOBLE PUNTA O SUPERIOR EN EETT $ 1.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.920 $ 151.920
44121701
Lápiz pasta120UnidadLAPIZ SHARPIE PUNTA ULTRA FINA O SUPERIOR EN EETTLAPIZ SHARPIE PUNTA ULTRA FINA O SUPERIOR EN EETT $ 969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.280 $ 116.280
55121616
Banderitas autoadhesivas200UnidadBANDERITAS DURABLES ANCHASBANDERITAS DURABLES ANCHAS $ 973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.600 $ 194.600
14111509
Artículos de papelería30UnidadSEPARADORES DE OFICIO 6 POSICIONES BRILLANTES SEPARADORES DE OFICIO 6 POSICIONES BRILLANTES $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
44121802
Líquido corrector30UnidadCORRECTOR LAPIZCORRECTOR LAPIZ $ 313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.390 $ 9.390
60121535
Goma de borrar30UnidadGOMA DE BORRARGOMA DE BORRAR $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
44121618
Tijeras20UnidadTIJERAS DE OFICINA 19 CM TIJERAS DE OFICINA 19 CM  $ 871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.420 $ 17.420
Total Neto $ 754.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.283
TOTAL OC $ 897.403


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.