Orden de Compra. Nº2136-396-SE20 "Mantencion Correctiva TTA Generador"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2136-396-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-07-2020
Nombre de la Orden de Compra Mantencion Correctiva TTA Generador
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1761-74-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.270-9
Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 674
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.270-9
Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N
Comuna Frutillar
Impuesto 862493,6
Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Nueva forma de facturación

Además, el proveedor deberá en su facturación o DTE (documento rellenar el campo Nº801 con el ID de la Orden de Compra y a su vez, el DTE (Documento tributario Electrónico), deben ser enviados a dipresrecepcion@custodium.com, con su respectivo archivo en formato XML.

           

Asimismo, y según la nueva normativa de pago vigente, todos los pagos se procesarán y se realizarán a través de la Tesorería General de la República, dejando al Hospital de Frutillar, sólo como el responsable de la compra y del trámite de los DTE emanados de dicha compra.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIPERK Puerto Montt
Razón Social DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA S A C
R.U.T. 93.641.000-6
Sucursal DIPERK Puerto Montt
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definida se adjunta presupuesto $ 4.539.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.539.440 $ 4.539.440
Total Neto $ 4.539.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 862.494
TOTAL OC $ 5.401.934


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.