|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2136-548-AG22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-10-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2136-227-COT22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
|
|
R.U.T. |
61.602.270-9 |
|
Dirección de Facturación |
LAS PIEDRAS S/N |
|
Comuna |
Frutillar
|
|
Impuesto |
5468,39 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LAS PIEDRAS S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Supermercado Huguito |
|
Razón Social |
HORTENCIA ENEDINA VEGA HARO
|
|
R.U.T. |
7.596.608-3 |
|
Sucursal |
Supermercado Huguito |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52151605
| Abrelatas o sacacorchos | 2 | Unidad | abrelatas multiple | |
$ 3.067,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.134
|
$ 6.134
|
52141537
| Olla eléctrica doméstica | 1 | Unidad | olla acero inoxidable 12 lts | |
$ 22.647,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.647
|
$ 22.647
|
|
|
Total Neto
|
$ 28.781
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.468
|
|
$ 34.249
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.