Orden de Compra. Nº2136-91-SE15 "servicio de recarga extintores"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2136-91-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2015
Nombre de la Orden de Compra servicio de recarga extintores
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.270-9
Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.270-9
Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N
Comuna Frutillar
Impuesto 30761
Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASESORIAS Y SERVICIOS VMML EIRL
Razón Social Victor Manuel Masias Lehue, Asesorias y Servicios,
R.U.T. 76.407.868-3
Sucursal ASESORIAS Y SERVICIOS VMML EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1Unidad no definidaMantencion y recarga: PQS 2 KG PQS 4 KG PQS 6 KG PQS 10 KG CO2 4 KG   $ 161.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.900 $ 161.900
Total Neto $ 161.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.761
TOTAL OC $ 192.661


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.