Orden de Compra. Nº
2137-130-SE22
"
COMPRA INSUMOS ESCRITORIO OIRS
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Achao
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2137-130-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-03-2022
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA INSUMOS ESCRITORIO OIRS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2137-45-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Achao
Razón Social
Hospital de Achao
R.U.T.
61.602.278-4
Dirección de Unidad de Compra
RIQUELME Nº 16 - Achao
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 333 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Achao
R.U.T.
61.602.278-4
Dirección de Facturación
RIQUELME Nº 16 - Achao
Comuna
Quinchao
Impuesto
11677,096
Dirección de Envío de la Factura
RIQUELME Nº 16 - Achao
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
152912617
Razón Social
FABIANA SANCHEZ OYARZUN
R.U.T.
15.291.261-7
Sucursal
152912617
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo
3
Unidad no definida
TACO DE PAPEL PARA NOTAS
TACO DE PAPEL PARA NOTAS
$ 648,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.944
$ 1.944
44111909
Kit de limpieza para pizarra y accesorios
1
Unidad no definida
BORRADOR DE PIZARRA
BORRADOR DE PIZARRA
$ 782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 782
$ 782
14111525
Papel multiuso
2
Unidad no definida
SEPARADORES OFICIO
SEPARADORES OFICIO
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.504
$ 2.504
44121506
Sobres estándar
20
Unidad no definida
SOBRE CARTA
SOBRE CARTA
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.680
$ 2.680
44121802
Líquido corrector
3
Unidad no definida
LAPIZ CORRECTOR
LAPIZ CORRECTOR
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.756
$ 3.756
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
20
Unidad no definida
FUNDAS PLÁSTICAS OFICIO
FUNDAS PLÁSTICAS OFICIO
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
14111531
Libros o cuadernos de registro
1
Unidad no definida
CUADERNO TRIPLE
CUADERNO TRIPLE
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.798
$ 5.798
27112904
Pistola de resina
3
Unidad no definida
SILICONA LIQUIDA MEDIANA
SILICONA LIQUIDA MEDIANA
$ 815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.445
$ 2.445
44121506
Sobres estándar
20
Unidad no definida
SOBRE OFICIO
SOBRE OFICIO
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.362
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
2
Unidad no definida
ADHESIVO EN BARRA GDE
ADHESIVO EN BARRA GDE
$ 2.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.606
$ 4.606
44122001
Archivadores de fichas
5
Unidad no definida
ARCHIVADORES OFICIO
ARCHIVADORES OFICIO
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.765
$ 11.765
44121618
Tijeras
1
Unidad no definida
TIJERA GRANDE
TIJERA GRANDE
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.269
$ 2.269
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad no definida
CARPETAS PLÁSTICAS CARTA
CARPETAS PLÁSTICAS CARTA
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad no definida
LAPIZ DE PASTA AZUL
LAPIZ DE PASTA AZUL
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.941
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad no definida
LAPIZ DE PASTA NEGRO
LAPIZ DE PASTA NEGRO
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.942
44122107
Grapas
5
Unidad no definida
CAJAS DE CORCHETES
CAJAS DE CORCHETES
$ 1.053,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.265
$ 5.265
Total Neto
$ 61.458
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.677
TOTAL OC
$ 73.135
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.