Orden de Compra. Nº
2137-177-SE22
"
INSUMOS ESCRITORIO UNIDAD URGENCIA
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Achao
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2137-177-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-02-2022
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ESCRITORIO UNIDAD URGENCIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2137-45-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Achao
Razón Social
Hospital de Achao
R.U.T.
61.602.278-4
Dirección de Unidad de Compra
RIQUELME Nº 16 - Achao
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 340 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Achao
R.U.T.
61.602.278-4
Dirección de Facturación
RIQUELME Nº 16 - Achao
Comuna
Quinchao
Impuesto
34976,0132
Dirección de Envío de la Factura
RIQUELME Nº 16 - Achao
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
152912617
Razón Social
FABIANA SANCHEZ OYARZUN
R.U.T.
15.291.261-7
Sucursal
152912617
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122103
Corchetes
1
Unidad no definida
CORCHETERA GDE
CORCHETERA GDE
$ 7.124,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.124
$ 7.124
44121802
Líquido corrector
1
Unidad no definida
CAJA LAPIZ CORRECTOR 12 UNIDADES
CAJA LAPIZ CORRECTOR 12 UNIDADES
$ 9.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.983
$ 9.983
14111513
Papel de cuentas
10
Unidad no definida
CALCO OFICIO
CALCO OFICIO
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
44122103
Corchetes
1
Unidad no definida
CAJA CORCHETES 26-6
CAJA CORCHETES 26-6
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.084
$ 1.084
44121708
Marcadores
1
Unidad no definida
CAJA PLUMÓN PERMANENTE NEGRO X 12
CAJA PLUMÓN PERMANENTE NEGRO X 12
$ 9.073,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.073
$ 9.073
44121505
Sobres especiales
300
Unidad no definida
FUNDAS TRANSPARENTES OFICIO
FUNDAS TRANSPARENTES OFICIO
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.209
44121701
Lápiz pasta
1
Unidad no definida
CAJA LAPIZ PASTA COLOR ROJO 50 UNIDADES
CAJA LAPIZ PASTA COLOR ROJO 50 UNIDADES
$ 14.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.706
$ 14.706
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad no definida
CARPETAS CON FUNDAS OFICIO
CARPETAS CON FUNDAS OFICIO
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.920
$ 20.924
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad no definida
LAPIZ PASTA COLOR VERDE
LAPIZ PASTA COLOR VERDE
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
44121708
Marcadores
1
Unidad no definida
CAJA MARCADOR PERMANENTE ROJO SHARPIE X 13
CAJA MARCADOR PERMANENTE ROJO SHARPIE X 13
$ 13.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.109
$ 13.109
26111702
Pilas alcalinas
20
Unidad no definida
PILAS DURACELL AA
PILAS DURACELL AA
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.640
$ 16.640
26111702
Pilas alcalinas
10
Unidad no definida
PILAS DURACELL ULTRA LITHIUM 123 (3V)
PILAS DURACELL ULTRA LITHIUM 123 (3V)
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.520
$ 12.520
26111702
Pilas alcalinas
20
Unidad no definida
PILAS 3V CR2032
PILAS 3V CR2032
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.160
26111702
Pilas alcalinas
20
Unidad no definida
PILAS DURACELL AAA
PILAS DURACELL AAA
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.640
$ 16.640
44121708
Marcadores
1
Unidad no definida
CAJA MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE X 13
CAJA MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE X 13
$ 13.132,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.132
$ 13.132
Total Neto
$ 184.084
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.976
TOTAL OC
$ 219.060
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.