Orden de Compra. Nº2137-177-SE22 "INSUMOS ESCRITORIO UNIDAD URGENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Achao
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2137-177-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-02-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ESCRITORIO UNIDAD URGENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2137-45-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Achao
Razón Social Hospital de Achao
R.U.T. 61.602.278-4
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME Nº 16 - Achao
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 340 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Achao
R.U.T. 61.602.278-4
Dirección de Facturación RIQUELME Nº 16 - Achao
Comuna Quinchao
Impuesto 34976,0132
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME Nº 16 - Achao
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 152912617
Razón Social FABIANA SANCHEZ OYARZUN
R.U.T. 15.291.261-7
Sucursal 152912617
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes1Unidad no definidaCORCHETERA GDECORCHETERA GDE $ 7.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.124 $ 7.124
44121802
Líquido corrector1Unidad no definidaCAJA LAPIZ CORRECTOR 12 UNIDADES CAJA LAPIZ CORRECTOR 12 UNIDADES $ 9.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.983 $ 9.983
14111513
Papel de cuentas10Unidad no definidaCALCO OFICIOCALCO OFICIO $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
44122103
Corchetes1Unidad no definidaCAJA CORCHETES 26-6CAJA CORCHETES 26-6 $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084
44121708
Marcadores1Unidad no definidaCAJA PLUMÓN PERMANENTE NEGRO X 12CAJA PLUMÓN PERMANENTE NEGRO X 12 $ 9.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.073 $ 9.073
44121505
Sobres especiales300Unidad no definidaFUNDAS TRANSPARENTES OFICIOFUNDAS TRANSPARENTES OFICIO $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.209
44121701
Lápiz pasta1Unidad no definidaCAJA LAPIZ PASTA COLOR ROJO 50 UNIDADESCAJA LAPIZ PASTA COLOR ROJO 50 UNIDADES $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.706 $ 14.706
44122011
Carpetas para archivos10Unidad no definidaCARPETAS CON FUNDAS OFICIOCARPETAS CON FUNDAS OFICIO $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.920 $ 20.924
44121701
Lápiz pasta10Unidad no definidaLAPIZ PASTA COLOR VERDELAPIZ PASTA COLOR VERDE $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
44121708
Marcadores1Unidad no definidaCAJA MARCADOR PERMANENTE ROJO SHARPIE X 13CAJA MARCADOR PERMANENTE ROJO SHARPIE X 13 $ 13.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.109 $ 13.109
26111702
Pilas alcalinas20Unidad no definidaPILAS DURACELL AAPILAS DURACELL AA $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
26111702
Pilas alcalinas10Unidad no definidaPILAS DURACELL ULTRA LITHIUM 123 (3V)PILAS DURACELL ULTRA LITHIUM 123 (3V) $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.520
26111702
Pilas alcalinas20Unidad no definidaPILAS 3V CR2032PILAS 3V CR2032 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
26111702
Pilas alcalinas20Unidad no definidaPILAS DURACELL AAAPILAS DURACELL AAA $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
44121708
Marcadores1Unidad no definidaCAJA MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE X 13CAJA MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE X 13 $ 13.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.132 $ 13.132
Total Neto $ 184.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.976
TOTAL OC $ 219.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.