Orden de Compra. Nº2137-237-SE15 "COMPRA LEÑA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Achao
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2137-237-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-05-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA LEÑA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2137-23-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Achao
Razón Social Hospital Achao
R.U.T. 61.602.278-4
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME Nº 16 - Achao
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Achao
R.U.T. 61.602.278-4
Dirección de Facturación RIQUELME Nº 16 - Achao
Comuna Quinchao
Impuesto 157320
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME Nº 16 - Achao
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARISOL DEL CARMEN
Razón Social MARISOL GOMEZ VARNET
R.U.T. 13.001.222-1
Sucursal MARISOL DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101803
Chimeneas de leña36Metro CúbicoLEÑA LARGA PARA CALDERASEGUN GUIA DE DESPACHO N 368, DE FECHA 08.05.2015 $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 828.000 $ 828.000
Total Neto $ 828.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.320
TOTAL OC $ 985.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.