Orden de Compra. Nº
2137-250-SE25
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2137-7-LE25 DESPENSA PEDIDO 1
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Achao
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2137-250-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2137-7-LE25 DESPENSA PEDIDO 1
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2137-7-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Achao
Razón Social
Hospital de Achao
R.U.T.
61.602.278-4
Dirección de Unidad de Compra
RIQUELME Nº 16 - Achao
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 784 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Achao
R.U.T.
61.602.278-4
Dirección de Facturación
RIQUELME Nº 16 - Achao
Comuna
Quinchao
Impuesto
31422,39
Dirección de Envío de la Factura
RIQUELME Nº 16 - Achao
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Gladys del Carmen Haro Díaz
Razón Social
GLADYS DEL CARMEN HARO DÍAZ
R.U.T.
12.346.014-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Gladys del Carmen Haro Díaz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
20
Unidad
GELATINA LIGHT SABORES SURTIDOS 22 G.
GELATINA LIGHT SABORES SURTIDOS 22 G.
$ 915,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.300
$ 18.300
50181709
Suministros para el horno
4
Paquete
LEVADURA 500 G.
LEVADURA 500 G.
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.428
$ 11.428
50101540
Verduras estables sin refrigerar
10
Bolsa
SALSA DE TOMATE 200 G.
SALSA DE TOMATE 200 G.
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
50201713
Bolsitas de te
10
Bolsa
TE DE HOJA 500 G
TE DE HOJA 500 G
$ 3.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.200
$ 32.200
50101636
Fruta estable sin refrigerar
6
Paquete
DULCE DE MEMBRILLO 500 G.
DULCE DE MEMBRILLO 500 G.
$ 1.764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.584
$ 10.584
50192301
Postres preparados
20
Unidad
FLAN 90 G
FLAN 90 G
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.680
$ 22.680
50171551
Sal de cocina o de mesa
5
kilogramo
SAL
SAL
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.015
$ 2.015
50201706
Café
2
Tarro
CAFE DESCAFEINADO, 170 G.
CAFE DESCAFEINADO, 170 G.
$ 5.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.420
$ 10.420
50201706
Café
2
Tarro
CAFE INSTANTANEO 170 G.
CAFE INSTANTANEO 170 G.
$ 3.222,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.444
$ 6.444
50171550
Especias o extractos
2
Bolsa
CANELA ENTERA 15 G
CANELA ENTERA 15 G
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100
$ 1.100
50171550
Especias o extractos
2
Bolsa
CANELA MOLIDA 15 G.
CANELA MOLIDA 15 G.
$ 715,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.430
$ 1.430
50171901
Conservas
100
Unidad
COMPOTA DE FRUTAS INDIVIDUAL SACHET 90 G
COMPOTA DE FRUTAS INDIVIDUAL SACHET 90 G
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
Total Neto
$ 165.381
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.422
TOTAL OC
$ 196.803
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.