Orden de Compra. Nº2137-273-SE14 "Compra Leña Mes Julio 2014"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Achao
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2137-273-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-07-2014
Nombre de la Orden de Compra Compra Leña Mes Julio 2014
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 507428-22-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Achao
Razón Social Hospital Achao
R.U.T. 61.602.278-4
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME Nº 16 - Achao
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Achao
R.U.T. 61.602.278-4
Dirección de Facturación RIQUELME Nº 16 - Achao
Comuna Quinchao
Impuesto 136325
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME Nº 16 - Achao
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARISOL DEL CARMEN
Razón Social MARISOL GOMEZ VARNET
R.U.T. 13.001.222-1
Sucursal MARISOL DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73111501
Servicios de serrería (Aserradero)41Metro CúbicoLEÑA LARGA PARA CALDERA MES JULIO  $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 717.500 $ 717.500
Total Neto $ 717.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.325
TOTAL OC $ 853.825


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.