Orden de Compra. Nº2137-315-SE17 "ORDEN DE COMPRA COFFE BREAK"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Achao
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2137-315-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-08-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA COFFE BREAK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2137-2-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Achao
Razón Social Hospital Achao
R.U.T. 61.602.278-4
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME Nº 16 - Achao
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Achao
R.U.T. 61.602.278-4
Dirección de Facturación RIQUELME Nº 16 - Achao
Comuna Quinchao
Impuesto 63866,6
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME Nº 16 - Achao
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNANDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes50UnidadSUMINISTRO DE CAFETERÍA Y BANQUETERIA COMITÉ DE CAPACITACIÓN.SERVICIO CAFETERIA Y BANQUETERIA $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.150 $ 336.150
Total Neto $ 336.150
Descuento $ 10
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.867
TOTAL OC $ 400.007


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.