Orden de Compra. Nº
2137-386-SE20
"
COMPRA INSUMOS DE ESCRITORIO JUNIO 2020.-
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Achao
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2137-386-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-06-2020
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA INSUMOS DE ESCRITORIO JUNIO 2020.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2137-27-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Achao
Razón Social
Hospital de Achao
R.U.T.
61.602.278-4
Dirección de Unidad de Compra
RIQUELME Nº 16 - Achao
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 762 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Achao
R.U.T.
61.602.278-4
Dirección de Facturación
RIQUELME Nº 16 - Achao
Comuna
Quinchao
Impuesto
37363,88
Dirección de Envío de la Factura
RIQUELME Nº 16 - Achao
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
152912617
Razón Social
FABIANA SANCHEZ OYARZUN
R.U.T.
15.291.261-7
Sucursal
152912617
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121708
Marcadores
10
Unidad no definida
DESTACADORES
DESTACADORES
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
43232503
Corrector ortográfico
1
Unidad no definida
1 CORRECTOR
1 CORRECTOR
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.336
$ 1.336
14111530
Notas de papel autoadhesivo
10
Unidad no definida
TACOS DE PAPEL
TACOS DE PAPEL
$ 933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.330
$ 9.330
44121701
Lápiz pasta
2
Unidad no definida
CAJA LAPIZ BIG POR 50 UNIDADES
CAJA LAPIZ BIG POR 50 UNIDADES
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.210
$ 25.210
60101716
Materiales para pizarra magnética
1
Unidad no definida
CAJA PLUMON DE PIZARRA POR 12 UNIDAES
CAJA PLUMON DE PIZARRA POR 12 UNIDAES
$ 9.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.983
$ 9.983
44121707
Lápices de colores
2
Unidad no definida
CAJA LAPIZ SHARPIE PUNTA FINA POR 12 UNIDADES
CAJA LAPIZ SHARPIE PUNTA FINA POR 12 UNIDADES
$ 9.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.966
$ 19.966
13111059
Resinas plásticas
100
Unidad no definida
FUNDA TRASPARENTE TAMAÑO OFICIO
FUNDA TRASPARENTE TAMAÑO OFICIO
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.200
$ 9.200
44121618
Tijeras
1
Unidad no definida
TIJERA GRANDE
TIJERA GRANDE
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.555
$ 1.555
39111702
Lámparas portátiles
2
Unidad no definida
LINTERNA TIPO LAPIZ
LINTERNA TIPO LAPIZ
$ 5.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.076
$ 11.076
31261501
Cubiertas y cajas de plástico
10
Unidad no definida
CAJA DE PLASTICO 6 LITROS
CAJA DE PLASTICO 6 LITROS
$ 3.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.490
$ 38.490
31261501
Cubiertas y cajas de plástico
4
Unidad no definida
CAJA DE PLÁSTICO 4 LITROS
CAJA DE PLÁSTICO 4 LITROS
$ 3.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.420
$ 14.420
31261501
Cubiertas y cajas de plástico
2
Unidad no definida
CAJAS DE PLASTICOS 6 LITROS
CAJAS DE PLASTICOS 6 LITROS
$ 3.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.698
$ 7.698
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
2
Unidad no definida
BOLSAS REUTILIZABLES
BOLSAS REUTILIZABLES
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.748
$ 11.748
26111702
Pilas alcalinas
40
Unidad no definida
PILAS DURACELL AA Y AA
PILAS DURACELL AA Y AA
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.600
$ 31.600
Total Neto
$ 196.652
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.364
TOTAL OC
$ 234.016
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.