Orden de Compra. Nº2137-386-SE20 "COMPRA INSUMOS DE ESCRITORIO JUNIO 2020.-"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Achao
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2137-386-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DE ESCRITORIO JUNIO 2020.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2137-27-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Achao
Razón Social Hospital de Achao
R.U.T. 61.602.278-4
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME Nº 16 - Achao
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 762 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Achao
R.U.T. 61.602.278-4
Dirección de Facturación RIQUELME Nº 16 - Achao
Comuna Quinchao
Impuesto 37363,88
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME Nº 16 - Achao
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 152912617
Razón Social FABIANA SANCHEZ OYARZUN
R.U.T. 15.291.261-7
Sucursal 152912617
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores10Unidad no definidaDESTACADORESDESTACADORES $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
43232503
Corrector ortográfico1Unidad no definida1 CORRECTOR1 CORRECTOR $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336
14111530
Notas de papel autoadhesivo10Unidad no definidaTACOS DE PAPELTACOS DE PAPEL $ 933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.330 $ 9.330
44121701
Lápiz pasta2Unidad no definidaCAJA LAPIZ BIG POR 50 UNIDADESCAJA LAPIZ BIG POR 50 UNIDADES $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
60101716
Materiales para pizarra magnética1Unidad no definidaCAJA PLUMON DE PIZARRA POR 12 UNIDAESCAJA PLUMON DE PIZARRA POR 12 UNIDAES $ 9.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.983 $ 9.983
44121707
Lápices de colores2Unidad no definidaCAJA LAPIZ SHARPIE PUNTA FINA POR 12 UNIDADESCAJA LAPIZ SHARPIE PUNTA FINA POR 12 UNIDADES $ 9.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.966 $ 19.966
13111059
Resinas plásticas100Unidad no definidaFUNDA TRASPARENTE TAMAÑO OFICIOFUNDA TRASPARENTE TAMAÑO OFICIO $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
44121618
Tijeras1Unidad no definidaTIJERA GRANDETIJERA GRANDE $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555
39111702
Lámparas portátiles2Unidad no definidaLINTERNA TIPO LAPIZLINTERNA TIPO LAPIZ $ 5.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.076 $ 11.076
31261501
Cubiertas y cajas de plástico10Unidad no definidaCAJA DE PLASTICO 6 LITROSCAJA DE PLASTICO 6 LITROS $ 3.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.490 $ 38.490
31261501
Cubiertas y cajas de plástico4Unidad no definidaCAJA DE PLÁSTICO 4 LITROSCAJA DE PLÁSTICO 4 LITROS $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.420 $ 14.420
31261501
Cubiertas y cajas de plástico2Unidad no definidaCAJAS DE PLASTICOS 6 LITROSCAJAS DE PLASTICOS 6 LITROS $ 3.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.698 $ 7.698
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo2Unidad no definidaBOLSAS REUTILIZABLESBOLSAS REUTILIZABLES $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.748 $ 11.748
26111702
Pilas alcalinas40Unidad no definidaPILAS DURACELL AA Y AAPILAS DURACELL AA Y AA $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600
Total Neto $ 196.652
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.364
TOTAL OC $ 234.016


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.