Orden de Compra. Nº2137-468-CM17 "COMPRA DE RECETARIOS Y LIENZO PROGRAMA BUENAS PRACTICAS-APS 2017"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Achao
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2137-468-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE RECETARIOS Y LIENZO PROGRAMA BUENAS PRACTICAS-APS 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Achao
Razón Social Hospital Achao
R.U.T. 61.602.278-4
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME Nº 16 - Achao
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Achao
R.U.T. 61.602.278-4
Dirección de Facturación RIQUELME Nº 16 - Achao
Comuna Quinchao
Impuesto 837754,08
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME Nº 16 - Achao
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MALLEA IMPRESORES LTDA.
Razón Social MALLEA IMPRESORES LIMITADA
R.U.T. 78.880.350-8
Sucursal MALLEA IMPRESORES LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111806
2239-2-LP15
Formularios o cuestionarios comerciales450 (1223800) FORMULARIO - 1249806(1223800) FORMULARIO - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(4) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(388) $ 9.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.449.600 $ 4.449.600
80141605
2239-2-LP15
Regalos publicitarios1 (1224202) PROMOCIONALES - 1250207(1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 10.000(9) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(1) $ 96.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
Total Neto $ 4.545.600
Descuento $ 136.368
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 837.754
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 5.246.986


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.