Orden de Compra. Nº2137-486-SE22 "COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO PERSONAL"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Achao
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2137-486-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-07-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO PERSONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2137-45-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Achao
Razón Social Hospital de Achao
R.U.T. 61.602.278-4
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME Nº 16 - Achao
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1407 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Achao
R.U.T. 61.602.278-4
Dirección de Facturación RIQUELME Nº 16 - Achao
Comuna Quinchao
Impuesto 12632,6079
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME Nº 16 - Achao
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 152912617
Razón Social FABIANA SANCHEZ OYARZUN
R.U.T. 15.291.261-7
Sucursal 152912617
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111507
Artefactos de escritorio20Unidad no definidaLAPIZ TINTA GEL AZULLAPIZ TINTA GEL AZUL $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.480 $ 38.487
39111507
Artefactos de escritorio4Unidad no definidaCORRECTOR FRASCO LIQUIDO PAPERCORRECTOR FRASCO LIQUIDO PAPER $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.344 $ 5.345
39111507
Artefactos de escritorio3Unidad no definidaCAJA DE CORCHETES 5000 26/6CAJA DE CORCHETES 5000 26/6 $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.756 $ 3.756
39111507
Artefactos de escritorio20Unidad no definidaSOBRES SACOSOBRES SACO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
39111507
Artefactos de escritorio10Unidad no definidaSOBRES OFICIOSOBRES OFICIO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
39111507
Artefactos de escritorio2Unidad no definidaCUADERNOS RHEIN TAPA DURA 100 HOJASCUADERNOS RHEIN TAPA DURA 100 HOJAS $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916
39111507
Artefactos de escritorio1Unidad no definidaTINTA TAMPON NEGRATINTA TAMPON NEGRA $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
39111507
Artefactos de escritorio6Unidad no definidaDEDOS DE GOMA CHICOSDEDOS DE GOMA CHICOS $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
Total Neto $ 66.487
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.633
TOTAL OC $ 79.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.