|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2137-496-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-07-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE BOLSO PARA NOTEBOOK |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2137-45-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Achao |
|
Razón Social |
Hospital de Achao
|
|
R.U.T. |
61.602.278-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
RIQUELME Nº 16 - Achao |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Achao
|
|
R.U.T. |
61.602.278-4 |
|
Dirección de Facturación |
RIQUELME Nº 16 - Achao |
|
Comuna |
Quinchao
|
|
Impuesto |
7631,92 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
RIQUELME Nº 16 - Achao |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
152912617 |
|
Razón Social |
FABIANA SANCHEZ OYARZUN
|
|
R.U.T. |
15.291.261-7 |
|
Sucursal |
152912617 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 2 | Unidad no definida | FUNDA BOLSO DE NOTEBOOK 14" | FUNDA BOLSO DE NOTEBOOK 14" |
$ 20.084,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 40.168
|
$ 40.168
|
|
|
Total Neto
|
$ 40.168
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.632
|
|
$ 47.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.