Orden de Compra. Nº2137-508-SE20 "COMPRA INSUMOS DE ESCRITORIO SEPTIEMBRE 2020.- "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Achao
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2137-508-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DE ESCRITORIO SEPTIEMBRE 2020.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2137-27-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Achao
Razón Social Hospital de Achao
R.U.T. 61.602.278-4
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME Nº 16 - Achao
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1097 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Achao
R.U.T. 61.602.278-4
Dirección de Facturación RIQUELME Nº 16 - Achao
Comuna Quinchao
Impuesto 19418,38
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME Nº 16 - Achao
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 152912617
Razón Social FABIANA SANCHEZ OYARZUN
R.U.T. 15.291.261-7
Sucursal 152912617
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería8Unidad no definidaRESMAS TAMAÑO OFICIORESMAS TAMAÑO OFICIO $ 4.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.256 $ 39.256
44122107
Grapas1Unidad no definidaCORCHETERACORCHETERA $ 1.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764
26111702
Pilas alcalinas20Unidad no definida10 PILAS AAA 10 PILAS AA10 PILAS AAA 10 PILAS AA $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
44121701
Lápiz pasta30Unidad no definida6 LAPIZ DE PASTA AZUL 6 LAPIZ DE PASTA ROJO20 LAPIZ DE PASTA AZUL 10 LAPIZ DE PASTA ROJO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
44121701
Lápiz pasta20Unidad no definidaLAPIZ SHARPIE PUNTA FINA LAPIZ SHARPIE PUNTA FINA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
24111503
Bolsas de plástico100Unidad no definida FUNDAS PLASTICAS TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO FUNDAS PLASTICAS TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.100 $ 10.100
26111702
Pilas alcalinas10Unidad no definidaPILAS CR 2032PILAS CR 2032 $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.722
Total Neto $ 102.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.418
TOTAL OC $ 121.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.