Orden de Compra. Nº2137-720-SE23 "COMPRA DE ESCRITORIO ESTERILIZACION"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Achao
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2137-720-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-09-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ESCRITORIO ESTERILIZACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2137-45-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Achao
Razón Social Hospital de Achao
R.U.T. 61.602.278-4
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME Nº 16 - Achao
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1828 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Achao
R.U.T. 61.602.278-4
Dirección de Facturación RIQUELME Nº 16 - Achao
Comuna Quinchao
Impuesto 5142,92
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME Nº 16 - Achao
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA J&J
Razón Social FABIANA LORENA SÁNCHEZ OYARZÚN
R.U.T. 15.291.261-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA J&J
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111507
Artefactos de escritorio3Unidad no definidaPEGAMENTO EN BARRA (STIX FIX)PEGAMENTO EN BARRA (STIX FIX) $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.260
39111507
Artefactos de escritorio6Unidad no definidaROLLO PITILLA ALGODON CRUDOROLLO PITILLA ALGODON CRUDO $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.504 $ 6.504
39111507
Artefactos de escritorio3Unidad no definidaTACO POST IT ADHESIVOTACO POST IT ADHESIVO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244
39111507
Artefactos de escritorio2Unidad no definidaTIJERAS GRANDES PARA TELATIJERAS GRANDES PARA TELA $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.698 $ 5.698
39111507
Artefactos de escritorio2Unidad no definidaCORRECTOR CINTACORRECTOR CINTA $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.362 $ 5.362
39111507
Artefactos de escritorio3Unidad no definidaDESTACADORESDESTACADORES $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 27.068
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.143
TOTAL OC $ 32.211


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.