Orden de Compra. Nº
2137-722-SE23
"
COMPRA DE ESCRITORIO SOME
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Achao
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2137-722-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-09-2023
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE ESCRITORIO SOME
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2137-45-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Achao
Razón Social
Hospital de Achao
R.U.T.
61.602.278-4
Dirección de Unidad de Compra
RIQUELME Nº 16 - Achao
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1792 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Achao
R.U.T.
61.602.278-4
Dirección de Facturación
RIQUELME Nº 16 - Achao
Comuna
Quinchao
Impuesto
14951,86
Dirección de Envío de la Factura
RIQUELME Nº 16 - Achao
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA J&J
Razón Social
FABIANA LORENA SÁNCHEZ OYARZÚN
R.U.T.
15.291.261-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LIBRERIA J&J
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111507
Artefactos de escritorio
10
Unidad no definida
NOTAS ADHESIVAS 75X75 MM(100 HOJAS)
NOTAS ADHESIVAS 75X75 MM(100 HOJAS)
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.480
$ 7.480
39111507
Artefactos de escritorio
2
Unidad no definida
SACACORCHETE TIPO MARIPOSA
SACACORCHETE TIPO MARIPOSA
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
39111507
Artefactos de escritorio
2
Unidad no definida
CARPETA MALETA OFICIO PLASTICA FUELLE
CARPETA MALETA OFICIO PLASTICA FUELLE
$ 6.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.260
$ 13.260
39111507
Artefactos de escritorio
5
Unidad no definida
MARCADOR PERMANENTE PUNTA BISELADA
MARCADOR PERMANENTE PUNTA BISELADA
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
39111507
Artefactos de escritorio
20
Unidad no definida
LAPIZ PASTA COLOR AZUL
LAPIZ PASTA COLOR AZUL
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
39111507
Artefactos de escritorio
10
Unidad no definida
LAPIZ PASTA COLOR NEGRO
LAPIZ PASTA COLOR NEGRO
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
39111507
Artefactos de escritorio
2
Unidad no definida
CORCHETERA MEDIANAS
CORCHETERA MEDIANAS
$ 4.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.732
$ 9.732
39111507
Artefactos de escritorio
1
Unidad no definida
PERFORADORA MEDIANA
PERFORADORA MEDIANA
$ 5.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.202
$ 5.202
39111507
Artefactos de escritorio
2
Unidad no definida
SEPARADOR DE ARCHIVO TAMAÑO OFOCIO (10 UNIDADES POR PAQUETE)
SEPARADOR DE ARCHIVO TAMAÑO OFOCIO (10 UNIDADES POR PAQUETE)
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.176
$ 3.176
39111507
Artefactos de escritorio
200
Unidad no definida
FUNDAS PARA HOJAS TAMAÑO CARTA
FUNDAS PARA HOJAS TAMAÑO CARTA
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
Total Neto
$ 78.694
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.952
TOTAL OC
$ 93.646
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.