Orden de Compra. Nº
2137-760-SE22
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COMPRA DE INSUMOS ESCRITORIO FARMACIA
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Achao
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2137-760-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-09-2022
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE INSUMOS ESCRITORIO FARMACIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2137-45-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Achao
Razón Social
Hospital de Achao
R.U.T.
61.602.278-4
Dirección de Unidad de Compra
RIQUELME Nº 16 - Achao
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1857 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Achao
R.U.T.
61.602.278-4
Dirección de Facturación
RIQUELME Nº 16 - Achao
Comuna
Quinchao
Impuesto
10086,0075
Dirección de Envío de la Factura
RIQUELME Nº 16 - Achao
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
152912617
Razón Social
FABIANA SANCHEZ OYARZUN
R.U.T.
15.291.261-7
Sucursal
152912617
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111507
Artefactos de escritorio
40
Unidad no definida
SOBRES BLANCO MEDIO OFICIO
SOBRES BLANCO MEDIO OFICIO
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.723
39111507
Artefactos de escritorio
3
Unidad no definida
CORRECTOR LIQUIDO DE PINCEL(NO LÁPIZ)
CORRECTOR LIQUIDO DE PINCEL(NO LÁPIZ)
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.756
$ 3.756
39111507
Artefactos de escritorio
10
Unidad no definida
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 5 CM
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 5 CM
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.882
39111507
Artefactos de escritorio
5
Unidad no definida
CINTA DE EMBALAJE
CINTA DE EMBALAJE
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.360
$ 8.361
39111507
Artefactos de escritorio
5
Unidad no definida
TIJERA MEDIANA
TIJERA MEDIANA
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.445
$ 13.445
39111507
Artefactos de escritorio
5
Unidad no definida
PLUMÓN PERMANENTE PUNTA FINA ROJA
PLUMÓN PERMANENTE PUNTA FINA ROJA
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.782
39111507
Artefactos de escritorio
5
Unidad no definida
PLUMÓN PERMANENTE PUNTA FINA NEGRO
PLUMÓN PERMANENTE PUNTA FINA NEGRO
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.782
39111507
Artefactos de escritorio
20
Unidad no definida
LÁPIZ PASTA AZUL
LÁPIZ PASTA AZUL
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.882
39111507
Artefactos de escritorio
5
Unidad no definida
LÁPIZ PASTA ROJO
LÁPIZ PASTA ROJO
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.470
$ 1.471
Total Neto
$ 53.084
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.086
TOTAL OC
$ 63.170
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.